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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
月底计提,次月15日前申报缴纳 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般是开客户名字,如果客户不介意的话可以 查看全部回复
答疑老师:周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
答疑老师:清岚
简易计税 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是附在结转成本的后面,和销项发票没有关系 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你单位自己的属于存货 查看全部回复
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
已完工,竣工验收情况下按理是需要按完工进度确认100收入,同时申报无票收入增值税 查看全部回复
调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果采购的是原材料 借原材料 dai现金等 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,即使没有取得发票,属于企业真实性、必要性、合理性的支出,均应当进行确认。 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,在发生时需要转到销售费用 查看全部回复
你和哪个核对的呢 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
这就涉及三方抹债,需要签订三方抹债协议 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
这个不用结转最后用于作价分配就行 查看全部回复
借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
公众号:会计宝
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