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答疑老师:andy老师
做坏账处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不同税率的产品分别计算增值税 查看全部回复
答疑老师:火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
车管所更名到公司名下,按公司购入库存商品处理 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们备用金是在负责人卡里是吗 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
进福利费 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
记投资收益 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款;dai:其他应付款/长期应付款 查看全部回复
答疑老师:木言
不需要 查看全部回复
答疑老师:小小
是公司包吃吗 查看全部回复
答疑老师:李可可
是全额红冲么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
按技术服务合同 查看全部回复
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