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答疑老师:甘老师
可以先暂估入库,后面发票和账单到之后再红冲暂估,按发票入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
先把改造设备的原值折旧等转入在建工程中,待完工后再转入固定资产中 查看全部回复
答疑老师:李可可
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你好,具体什么问题 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
答疑老师:patience
挂账是往来挂账,比如应付账款挂账,已经给客户提供相关货物或服务,客户没有及时付款,约定多久后付款,这个就是挂账日期,至于选择多久的挂账时间,由公司根据实际情况及对客户的信用政策来确定。 查看全部回复
先放预付账款 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
答疑老师:张老师
计提:借:管理费用 dai:其他应付款---党组织工作经费 支付: 借:其他应付款---党组织工作经费 dai:银行存款(库存现金) 查看全部回复
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
对 查看全部回复
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
答疑老师:wam
会计核算时在 应付账款/预提费用/其他应付款-暂估或计提等 查看全部回复
权益法核算,没达到控制不用合并 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不能同时满足 查看全部回复
答疑老师:许老师
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
可以 查看全部回复
相当于是研发吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
公众号:会计宝
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