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答疑老师:孙老师
收的管理费? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
借:银行存款 dai合同负债 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
答疑老师:许老师
是你们给对方代缴电费吗? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
还能正常使用? 查看全部回复
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
执行企业会计准则? 查看全部回复
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是不是疫情的租金补助? 查看全部回复
有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
答疑老师:Yan
先建立账套,就是每月有单据就按照单据录入凭证,出具报表 查看全部回复
赔偿的什么款项 查看全部回复
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你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
可以查找一下为什么有余额 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借。固定资产。dai长期借款。 查看全部回复
答疑老师:易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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