正在加载...您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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假如会计上收入600万,那就是税法上为0。确认递延所得税负债600乘以25%。会计利润假如1000万,弥补上年亏损300万。后续当期所得税和递延所得税的分录能否告知如何确认?#房地产#
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老师我咨询一下,就是购买固定资产有发票付款与有发票挂账的凭证应该怎么做是对的#其他行业#
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4月进项开票7549265.2元,销项开票7554678.8元,实际收款多收了2380750.91元,多付2379044.89元,多收的记其他应付,多付的记其他应收,实际是差了这部分票需要补开,这部分票在这个月补开出来了,实际不用付款,应该怎么把其他应收和其他应付做平#其他行业#
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