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我司采购和销售,采购挂预付账款,销售挂预收账款,我司向别家采购货物付的钱,会计分录是,借:预付账款 贷:银行存款 因为我司多付了,采购公司回打尾款至我司,那 会计分录是,借:银行存款 贷:预付账款吗#其他行业#
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我今天做凭证,借和代 不是代表着一面增加一面减少吗,没搞明白#其他行业#
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老师,委托加工的的商品用于员工福利,会计凭证应该怎么做。我做的是借:管理费用-福利费,贷:库存商品,贷:应交税费-应交增值税-销项税。结果他们说我这样做是不对的,应该借:管理费用-福利费,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税。我在想视同销售,就是会计不确认收入,税务才确认收入呀,既然做了主营业务收入就不应该叫视同销售了。这两种做法哪种是正确的?#商业#
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企业所得税问题 比如我7.8月做了账(没有计提企业所得税)正常结账后,9月做账后需要计提企业所得税吗,如果计提从哪里看数据,具体怎么操作流程(新手小白,麻烦细致点)? (有人说不用计提,当月填表了补提企业所得税,有的说了计提的方法:先结转损益,然后就可以看到利润表,用利润表利润总额去乘以相应的税率,有的说做了账后用预缴企业所得税申报表预填数据得到企业所得税,再去反结转损益,再计提所得税),我想知道实操中的操作流程是什么样的?#商业#
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