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答疑老师:patience
日期,信息,金额无误,大小写一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
本金做其他应付款 佣金做销售费用 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
活动费用 借:管理费用 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果收到货到计入应收帐款,收到退回的货款也计入应收帐款 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
你们是收款还是付款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
固定资产折旧的标准有吗?税法上有相关标准 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
借款后期会还么 查看全部回复
答疑老师:许老师
为销售商品发生的员工的工资和油耗计入销售费用的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
公众号:会计宝
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