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答疑老师:安叔老师
你查看是哪个项目不一致然后根据科目余额表核对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨英芝老师
是发票来了,还是成本不发生了要冲回? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款等 dai 主营业务收入/其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
答疑老师:高老师
用软件做帐,由于财务软件取数的问题,费用类用dai方表示可能会导致取数出错,进而导致报表出错。所以一般冲减费用类科目,会用借方负数表示。如果你记dai方,软件取数是正确的,你可以记dai方。但是这些都不影响会计核算,不影响税务,不管是税务查账,还是审计查账,都没有任何问题,不必纠结! 查看全部回复
计入固定资产清理,原固定资产原值,折旧需要转入固定资产清理。该科目借dai方余额转入资产处置损益 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的,开出的发票当月红冲,后又开一张正数发票,就按最终开出的发票入账就可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
跨年了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:长期股权投资等 dai:银行存款 查看全部回复
建筑工程成本全做工资有点不符合常规。一般来说成本分为人工,机械费,材料费三大类。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
首先第三方是哪里,其次给对方的钱是什么钱? 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
旧公司得先清算, 借: 银行存款(旧公司账户), dai: 清算损益 查看全部回复
答疑老师:李可可
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:清岚
达到预定可使用状态时就可以转固定资产核算 查看全部回复
如果是跨行转帐手续费,对 查看全部回复
收的款项对应应收账款 查看全部回复
独立的公司独立核算成本和费用 查看全部回复
公众号:会计宝
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