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答疑老师:杨老师
财务费用是账面的一级科目,你查询财务费用科目就有数据,想要什么期间的就选择什么期间段的就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
现金是负的,需要查明细账看凭证录入是否有误,根据原因调整 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:预付账款dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:李可可
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
请问是什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:清岚
你在A 公司借支,实际用于B公司,B公司还A 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
B购进的产品做库存处理 借;库存商品 dai:银行存款等 发放给B公司的员工做福利费处理 借:应付职工薪酬 dai;库存商品 无偿给到A公司和C公司做视同销售处理 借;成本费用等 dai:库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
预支走借款 借:其他应收款 dai:银行存款 等3月份发放2月份做2月的工资的分录时 dai方冲借款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是以公司的名义dai款买车么 查看全部回复
有没有支付租金 查看全部回复
答疑老师:patience
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
可以的 查看全部回复
这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
应交增值税-已交增值税的借方 查看全部回复
借:银行存款/应付账款等 dai:固定资产/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
答疑老师:许老师
手续费计入财务费用 查看全部回复
如果是关联方,可以搞个债权债务三方协议,相互冲销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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