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答疑老师:高老师
可以计入管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
啥意思是睡眠账户吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
在做账的时候按照正常支付款项,如果汇算清缴前无法取得发票企业所得税汇算的时候需要调减成本或者费用 查看全部回复
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您好,是企业给百货公司开具发票吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
答疑老师:patience
公户上有进出账,首先要录银行账,法人的公积金支出可以计入借管理费用dai应付职工薪酬,申报个税的时候不是0申报,是社保个人承担的一部分 查看全部回复
答疑老师:杨老师
看公司类型,股份有限公司和有限责任公司承担的都是有限责任 查看全部回复
给出的返点计入销售费用;得到的返点对方应开具红字专用发票,根据发票金额冲减销售成本 查看全部回复
答疑老师:李可可
借 其他货币资金1232.53 dai 短期投资 1232.53 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
可以 查看全部回复
支付工资可以计入其他应收款,去b公司算b公司的费用 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
这个明细是你们账务处理时设置的 查看全部回复
车辆是不是公司名下的? 查看全部回复
具体是建筑装饰项目还是单独的设计项目 查看全部回复
月底结转成本的时候 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
买原材料的进货单,水电费单子等 查看全部回复
答疑老师:小小
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借:管理费用等,按部门 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要开票 查看全部回复
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