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答疑老师:安叔老师
先暂估入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
进项税额大于销项税额,存在期末存在留抵税额时,“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”为借方余额,表示留抵,无需再往下结转;“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”为dai方余额时,表示销项税额大于进项税额,本期需要纳税,继续结转至“应交税费——未交增值税” 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
亲,计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:许老师
你是要红冲发票吗? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
公司已成立了,进工程物资 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:小小
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
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现流表按支付的现金,计入购买商品接受劳务支付的现金 查看全部回复
答疑老师:高老师
7月1日补记入帐就好 查看全部回复
土地使用税净值不需要进行会计处理哦 查看全部回复
答疑老师:木言
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
开红字发票红冲,再按正确的开具就好 查看全部回复
根据岗位的提示应该比较简单,一般就是负责一些应收应付报销费用的单据录入 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们的收入是怎么计算的? 查看全部回复
可以 查看全部回复
月末采用即期利率对外币账户进行折算,差额计入财务费用-汇兑损益(可借可dai) 查看全部回复
公众号:会计宝
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