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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
具体什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,只要是这中间有差额,就应该将差额确认收入才对 查看全部回复
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答疑老师:李可可
业务是什么时候发生的 查看全部回复
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不是很明白,你们是被投资企业,投资人用其他公司的股权投资的你们公司? 查看全部回复
答疑老师:wam
dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:清岚
不交税金不做税金的计提分录 查看全部回复
转到--“转出未交增值税”科目就可以了 查看全部回复
答疑老师:木言
对方要求打到非对公账户或者第三人账户时 查看全部回复
答疑老师:patience
都要做 查看全部回复
答疑老师:andy老师
都用呀 查看全部回复
报销费用,发放工资,支付款项,还借款等,根据实际业务填写支出原因 查看全部回复
社保是当月扣当月的,工资发放的是几月份的 查看全部回复
不用入账,你开普票的时候借 银行存款/应收账款 dai主营业务收入 都没有增值税了 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是长期股权投资么 查看全部回复
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借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
你们在收购时要是承担这笔负债 查看全部回复
公众号:会计宝
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