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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的哈,出售报废都可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师.
借:原材料 5012dai:应付账款5012 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是租房款么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
答疑老师:patience
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
不用,只计提公司承担部分 查看全部回复
答疑老师:李可可
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
一般企业都是一个岗位,叫法不同, 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
那就不需要填写 反正只要跟你6月份报表全年累计数相符就行了 查看全部回复
具体什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一、会计记账处理 1.?计提奖励时(假设代理商完成20台销售): 借:销售费用——销售返利(或佣金) 10万元 dai:应付账款——代理商 10万元 ? 2.?实际支付奖励时: 借:应付账款——代理商 10万元 dai:银行存款 10万元 查看全部回复
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收到 查看全部回复
这个款项是收入么 查看全部回复
销项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
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我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢,收集票据等原始凭证,然后根据收集到的原始凭证入账 查看全部回复
收到发票 了么 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,研发支出是会计科目,属于成本类科目。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
实报12308 借:管理费用等科目 dai:银行存款12308 查看全部回复
公众号:会计宝
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