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答疑老师:李可可
有两种处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
第一个分录是公司筹建期间发生的支出 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
收到的承兑,到期了,你托收了吗 查看全部回复
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按数量*单位成本结转 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你们是甘肃xx公司? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
是的 查看全部回复
应收账款和应付账款的余额一般需要冲平 查看全部回复
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答疑老师:wam
计入福利费 查看全部回复
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去年怎么做,今年分录一样,只是做成红数。涉及损益类科目,用以前年度损益科目代替 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果存在可抵缴余额,通常用于抵消未来期间的社保费用。这种情况下,会计分录可能不需要特殊处理,只需实际缴纳时记录相应的减少即可 查看全部回复
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微小差额可以计入水费里,也可以计入管理费用-其他 查看全部回复
答疑老师:venus老师
根据经济业务实质来记凭证 查看全部回复
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将赠送给客户的医疗器械做视同销售缴纳增值税,相关会计分录如下: 确认视同销售收入 借:销售费用/营业外支出等(根据赠送目的确定科目) dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证负数,进账科目修改为进项转出,然后再做一笔和10月一样的分录就可以 查看全部回复
收到 查看全部回复
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你好,具体是怎么错误的呢 查看全部回复
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您好,这个可以入账的 查看全部回复
老板垫付的款项记到其他应付款-老板 查看全部回复
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公众号:会计宝
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