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答疑老师:税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
金额比较小的根据重要性原则,通常计入管理费用科目,无需按期分摊 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,当月购买当月开始摊销 查看全部回复
应收账款周转率= [ 营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)] 。例如,你的公司收入100万,未收欠款是100万,公司没有收到的钱。我的公司收入100万,未收欠款是10万,说明我们公司的回款能力强 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
按照剩余的折旧额来记账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
答疑老师:归老师
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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具体想问什么呢? 查看全部回复
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用资金支出审批单)--报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核(确认是否该报)---财务部门经理或委托会计审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)----出纳复核并履行付款。上述步骤视企业具体情况来调整 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果经营部不是独立核算的,可以设法人银行卡为经营部的备用金卡,这个要在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
应交税费dai方 ,大概率是你计提的时候多计提了0.01 , 要么就看下你是哪个税种多计提了 ,冲销该税种0.01元 ,要么就转到营业外收支去 查看全部回复
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
答疑老师:谭老师
发票现在还没有开吗? 查看全部回复
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后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
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