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答疑老师:孙老师
你好,这种情况注销前就要做出处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
你这个问题的问法就是错误的。不是所发生的业务确定是什么制。首先我国财务制度规定:企业会计采用权责发生制核算。行政事业单位会计采用收付实现制核算。不能随意变更核算方法。 销售产品时企业,应该按权责发生制核算。上月的产品销售收入5000元虽然当时没有收到款,按权责发生制原则也应该确认为上月收入。这个月虽然收到货款5000元,但不能确认为本月收入了。这就是权责发生制确认收入的方法。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
权利归属于委托方时:受托方在发生费用时确认为劳务支出,收到价款及成本结转按收入准则中对提供劳务服务的相关规定进行处理。 查看全部回复
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答疑老师:patience
实务中,货物发出控制权转移的时候就应该确认收入 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果商品已在去年销售,通过"以前年度损益调整"来调整差额 如果商品已在今年销售,通过"主营业务成本"调整差额 如果商品未在今年销售,通过"库存商品"调整差额. 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,是运费发票没收到,先付款了? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
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党支部不用报税 查看全部回复
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三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
答疑老师:木言
这个要确认收入的 查看全部回复
答疑老师:席俊义
借:相关成本 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:清岚
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个不一定的 查看全部回复
答疑老师:小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
私户再转回公司平账 查看全部回复
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
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第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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