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答疑老师:wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
应收账款是不是发生了坏账损失 查看全部回复
答疑老师:木言
垫付时做其他应收款社保局报销时冲其他应收款 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
入账可以,但是所得税汇算的时候还是需要调出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
个税也报错了吗 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
通行费电子普票可以抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
需要《盘存单》《账存实存对比表》 查看全部回复
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税盘注销需要去大厅注销 查看全部回复
答疑老师:清岚
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
是的,是这么做的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
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商贸企业吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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