正在加载...法人转对公社保钱 计提发放工资分录#服务业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
员工之前借支了购买福利伴手礼的费用,分录为借:其他应收款 贷:银行存款;后面又报销了购买伴手礼的费用,借:管理费用-福利费,贷:其他应收款 贷:银行存款。现在退回了一部分伴手礼回公司仓库,需要怎么做分录#其他行业#
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我是运输公司买的车辆贷款 每月还利息再本金是75万 但是以前的会计没有把本金和利息分开 就是没月还的75万都冲其他应付账款啦(卖车那家)现在已还完 但是其他应付款借方出现100多万的余额 这100多万其实是利息 我应该问问把这100多万为0#运输业#
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老师,我们购入通信管道材料,找施工队进行管道安装并填埋,施工完成计入了固定资产。现在要租赁出去,租赁期10年,合同约定10年以后归承租人所有,租赁一次性支付10年。实质上相当于出售了。给对方开票内容是13%其他有形动产租赁服务。我应该怎么做账?#建筑工程#
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新成立公司如何核定库存现金额度#其他行业#
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个独查账征收注销 资产负债表其他应付款有余额 调整后借其他应付款 贷营业外收入 结转未分配利润 借:营业外收入 贷:本年利润后 其他应付款没有余额 但是利润表有利润 需要缴纳所得税 想问一下如何调整不需要缴纳税金?#房地产#
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