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答疑老师:Lucky
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:颜老师
可以的,但是需要租车使用明细,最好有清单,什么时候申请的车辆,使用人,使用时间,做什么业务。不要没有明细 查看全部回复
答疑老师:甘老师
成本可以暂估的,待收到成本发票后红冲暂估,按发票实际入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
答疑老师:潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
答疑老师:夏老师
电子设备3年 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
答疑老师:patience
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借管理费用-维修费 dai其他应付款-个人 收到款项,借银行存款 dai管理费用-维修费 支付给员工 借其他应付款-个人 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
每天底薪*1.5 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
还是有区别的,工业会计核算更详细难度更大 查看全部回复
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:高荣老师
下单的定金计入预收账款 查看全部回复
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借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
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没交,不用做账务处理,交的时候。借应付职工薪酬。dai银行存款。 查看全部回复
你好,你们给代理商开票内容是商品还是费用? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果股东出资不是以出资名义转账的不算实收资本,你们账面上的实收资本为0就说明是认缴 查看全部回复
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公众号:会计宝
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