正在加载...一般纳税人,增值税留抵税额比自己做的账少,怎么调整,从一开始接手就对不上#运输业#
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21年购买了一套设备用于研发,金额9800元,项目占比100%,可以归集到直接投入费用里吗?已经做了固定资产的话,可以把直接投入费用9800元,再把这几个月的折旧费用1469元,一起归集吗? 购入时:借固定资产9800 贷现金 9800。 9个月折旧:借主营业务成本-折旧费用1469 贷累计折旧1469。归集研发费用:借管理费用-研发费用-直接费用 9800,管理费用-研发费用-折旧费用1469。 借固定资产 -9800,主营业务成本-折旧费用 -1469。 是这样做吗?#高新企业#
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申报6月增值税时,当时有预缴,因为临近申报期,表格预缴的数据没有带出来,就申报缴税了,增值税交了3203.88,城建税交了80.06,教育费附加交了48.06,地方教育费附加交了32.04,申报7月增值税申请了先抵后退,税局通过了,现在账务要怎么处理,6月计提的增值税和附加税要怎么弄,7月的增值税附加税我计提了,增值税2912.62,城建税72.81,因为先抵后退不需要交税,不太懂账务上应该怎么处理,6月计提的分录需要做什么,7月的又要怎么做#房地产#
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公司与另外两家公司共同合作采购一批货物,另外两家公司把钱给我们公司,我们公司负责采购与销售。 货物已经做了入库,现在这批货已经销售完,要将当时收到的另两家资金归还,并且利润按出资比例三家分。 其中一家公司B出资100w,销售期间B公司拿走了5w价值的货,销售完毕将100w归还并支付其利润20w,同时扣除了已拿的货款5w,那么这笔5w应该如何在分录中体现呢?#商业#
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