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老师,前期6月收到银行结息100,直接做成利息收入贷方蓝字了,总账财务费用和财务报表利润表财务费用一直差100,现在这个怎么调?我直接,借:利息收入-100,贷:利息收入-100,这样调之后,本年账表一致了,但是本期又差100#工业制造#
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我是小规模,去年12月月开票70000,3月份退回要求重开成60000,因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票,4月份才开了红字发票,所以相当于我都交了700的增值税,6月税务局给我汇算退回来了,退回来的这个分录怎么做?#其他行业#
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请问客户先付了一小部分预付款到公账,后面沟通的是退回全部转公账,但是后面对方对公支付就把之前的那个预付款没有算里面了,相当于现在已经结清了尾款,那这样应该好吗或者说应该怎么办呢#建筑工程#
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我们公司在建造厂房,但是没有资质,然后就承包出去了,然后给对方付了结算款,请问怎么做账,借:应付账款-某公司,贷:银行存款吗?对方要给我们开发票啊?不开我就没办法转到在建工程呀对不对#建筑工程#
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公司买的充值预付卡如果计入招待按照什么交税,平常使用能一次性计入管理费用吗#服务业#
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