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答疑老师:哈哈老师
您好,单位发放的月饼一般计入到福利费。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:郭艳飞
有报表吗? 查看全部回复
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这个没有具体金额的,看企业具体情况 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
非专项资金 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
一般纳税人运输费9%,小规模3% 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
上月已经申报但是你未处理比对应该通不过 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
亲,这个要具体的看你们是哪个公司的呢?如果你们是收到的电子承兑汇票需要记到应收票据这个科目,分录:借应收票据 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果你们是一般纳税人 应交税费这个需要体现进项税;如果你们是支付票据的一方,是需要记到应付票据这个科目的呢,分录借原材料/库存商品等 dai应付票据的呢 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
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您好,刚购入的年份是这么算,但是不是从2021年才开始出租吗,按照整年算的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是专票还是普票呢? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于每月先向法人借款支付利息 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
打包袋和垃圾袋属于低值易耗品,领用时计入主营业务成本 查看全部回复
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属于加工制造业 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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