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答疑老师:云峰老师
中要以, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
答疑老师:甘老师
母公司 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:固定资产清理 dai:长期股权投资 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是要分红? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
如果员工不要票可以不开,但是要做无票收入,申报增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收到补助时 查看全部回复
进管理费用 查看全部回复
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结转增值税,计提附加税 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:原材料19000+800+200 应交税费-应交增值税-进项税额3230 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 这些减免是银行直接从利息里面减免, 还是直接返还你们的 ! 查看全部回复
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答疑老师:清岚
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以调账的,需要找出挂账的原因,才能决定怎么调账。 查看全部回复
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
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检查看网络 查看全部回复
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答疑老师:木言
资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
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社保挂靠不是规范操作,建议你们自己开立社保帐户自己缴纳 查看全部回复
可以 查看全部回复
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您好,你们采用的是什么折旧方法呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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