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答疑老师:高老师
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
现在可以去更正的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
*木制品*木花箱 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,将要处置的固定资产转入清理分录为, 1、首先结转固定资产账面价值 借:固定资产清理 累计折旧, 固定资产减值准备 dai:固定资产。 2、发生清理费用时, 借:固定资产清理, dai:银行存款、应缴税费等。 3、处置的收入, 借:银行存款等相关科目, dai:固定资产清理, 4、清理净损益。 如果是净收益,借:固定资产清理,dai:营业外收入。 如果是净损失,借:营业外支出,dai:固定资产清理。 查看全部回复
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借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个需要分情况,如果是自建的 独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等,不属于房产。这个可以记到长期待摊费用,按照不低于3年摊销 查看全部回复
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原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的,分开折旧摊销。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电费 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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不属于,进管理费用一劳保费 查看全部回复
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