正在加载...21年账上有一笔收入没有确认,挂在了应收账款,实际已经开票并且收到费用,账面应该怎么调整?还有一笔工资多计提了,怎么调整?去年有个员工的社保工资没有在账上体现漏记了怎么办#其他行业#
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公司装修,总共花了20万,人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账,还是按实际银行支付的总金额20万做账呢?21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢?#商业#
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您好,我想咨询下,我公司是租赁公司,主要做租车,业务当中会有车辆维修,我们有固定的维修厂家,保险公司会有理赔款打给维修公司,我们跟维修公司商量理赔款要给我们20%,我这部分,维修公司要求我开发票,他把钱打过来,我们维修费照给对方,那这部分我应该开什么类型的发票,做什么其他业务收入缴纳增值税吗#其他行业#
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我们这个食堂他是买了他每个月的就是买菜的支出,然后还有他还有结余,这个结余是指他还有库存的结余,就是食材库存的结余,这个结余要加进去还是不加进去,如果加进去的话,他可以显示这个月到底亏了多少,盈利了多少,但是如果给他结余也加进去,但是这个结余他下一个月又会变成了刷卡消费过来,就是重重复了,这种要怎么处理#餐饮酒店#
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22年3月交了以前年度的没交的增值税, 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ,结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ,转出未交增值税额的余额在借方 ,3月有留底但是余额比留底多, 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
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之前提问的,年前现金付的材料款,年后退回,重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票,记的借:原材料,应交税费-增值税,贷:现金,老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料?之前提问的那个号实名不了,重新实名了来提问#工业制造#
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