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答疑老师:哈哈老师
您好,印花税按正列举征税,仅《印花税法》税目税率表列明的合同需缴纳,未列明的不缴纳 查看全部回复
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您好,您指的是哪个税种的申报表呢? 查看全部回复
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您好,账上是不需要处理改动的 查看全部回复
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您好,有什么问题,您可以说一下 查看全部回复
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您好,只需要四季度和汇算清缴一致就行 查看全部回复
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你好,有问题,您可以说一下 查看全部回复
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您好,企业所得税申报中,从业人数口径包含临时工和劳务派遣用工 查看全部回复
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您好,11月份的工资在1月份申报,12月份的工资在2月份申报 查看全部回复
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您好,月子中心的月子服务协议通常不在印花税正列举税目内,无需缴纳合同类印花税;仅需关注营业账簿(实收资本+资本公积)的印花税申报就成了 查看全部回复
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您好,在电子税务局申报流程(以财产和行为税合并申报为例) 1.?登录与入口:登录电子税务局→【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【财产和行为税税源采集及合并申 报】。 ? 2.?所属期选择:税款所属期选“2025-01-01至2025-12-31”(按年度),点击【新增税种】→选【印花税】→【税源采 集】。 ? 3.?税源采集:点击【新增税源】,申报期限类型选“按期申报”,税目选“营业账簿”,录入计税金额(新增资额)、应税凭证数量等,保存并提交;可单笔录入或批量导入。 ? 4.?提交申报 ? - 零申报:已核定税种且无应纳税额,直接【一键零申报】→确认 查看全部回复
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您好,是的,填写的是全年总额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
附报事项,工资信息需要填报,提示个税系统里有申报收入,但是申报表附报事项工资里没填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,首先弥补亏损不是自己填的,您要是有可弥补的亏损,纳税申报的时候就能自动给带出来 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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您好,和开红字发票一个道理,申报未开票收入的时候,按照我说未开票收入减去这笔退租的不含税收入后的金额申报未开票收入数 查看全部回复
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您好,那您申报的时候是多报了还是少报了呢? 查看全部回复
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您好,什么原因退税呢? 查看全部回复
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您好,没有申报个税的,,需要申报的,把分红的个税给缴纳了 查看全部回复
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一、符合条件的企业与研发活动 1.?企业条件 ? - 居民企业,查账征收,会计核算健全,能准确归集研发费用 。 ? - 不属于负面清单行业:烟草制造、住宿餐饮、批发零售、房地产、租赁商务服务、娱乐业(按主营业务收入占比判断) 。 ? - 制造业/科技型中小企业等,可享对应优惠比例。 ? 2.?研发活动性质 ? - 定义:为获科技新知识、创造性运用或实质性改进技术/产品/工艺的系统性活动 。 ? - 排除情形:常规升级、直接应用科研成果、售后技术支持、简单改变、市场/管理研究、常规质控/测试、社科/艺术研究 。 查看全部回复
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