登录/注册
答疑老师:哈哈老师
根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
问答已结束!
浏览:1422 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
汇算清缴要调整的情况需要结合公司实际情况的 查看全部回复
浏览:1540 0赞 0评论 收藏
您好,是因为你们取得的发票里面,有被对方红冲的,所以才会这样 查看全部回复
浏览:2616 0赞 0评论 收藏
您好,有折旧就需要填写这张表格 查看全部回复
浏览:1943 0赞 0评论 收藏
您好,不超过利润总额12%的部分不需要纳税调整 查看全部回复
浏览:2016 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
贴膜服务是在国内发生的吗 查看全部回复
浏览:1139 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小米
手续费没票调增 查看全部回复
浏览:2411 0赞 0评论 收藏
在的 查看全部回复
浏览:2347 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
你们是什么企业呢 查看全部回复
浏览:2008 0赞 0评论 收藏
是发一个月的工资吗 查看全部回复
浏览:2394 0赞 0评论 收藏
23年收到货款,做了无票收入,当时有申报增值税吗 查看全部回复
浏览:2156 0赞 0评论 收藏
你的意思是本应该是财务费用,但是却开固定资产了是吗? 查看全部回复
浏览:1246 0赞 0评论 收藏
需不需要将2024年四季度的申报表一起更正了?建议一起更正了 查看全部回复
浏览:3684 0赞 0评论 收藏
个人出租不动产增值税征收率5% 查看全部回复
浏览:2331 0赞 0评论 收藏
您好,具体哪一项不会填报 查看全部回复
浏览:1714 0赞 0评论 收藏
需要的 查看全部回复
浏览:1403 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
浏览:2772 0赞 0评论 收藏
您好,具体有什么问题 查看全部回复
浏览:1939 0赞 0评论 收藏
24年的企业所得税表中是在哪里填呢,不用填 查看全部回复
浏览:1643 0赞 0评论 收藏
浏览:2220 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载