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老师,我们公司去年年初有10万的收入,为了避免交税暂估了薪酬成本,后面每个月发点工资,但是没发完,这个月报税的时候就把多计提薪酬给冲销了,企业所得税里就有一万多的利润,产生了税额也交掉了,但是这个交税的账该怎么做呢#其他行业#
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企业所得所得税季报 已计入成本费用的职工薪酬---取1-3月应付职工薪酬贷方数(工资+五险个人和单位+福利费+个税),但1月计提工资2月发放。按此类推,实际取的数字是2-4月工资数,对吗? 实际支付给职工的应付职工薪酬--取1-3月应付工资合计(包含个人工资+个人保险+个税),数字与个税是相同的,但是这个实际是12-2月的工资数呀,这样已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬的数据取数的范围都不同,还有什么可比性呀? 那么年报的职工薪酬表,账载金额和实际金额和税收金额是不是也有上述问题。#商业#
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之前年度亏损。所以一直没有企业所得税,我这边是小规模纳税人,三个月一报,所以我现在做账发现一月份有交企业所得税,我记得企业所得税可以弥补以前年度亏损。但是我这边已经扣款了,我需要怎么做?#其他行业#
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