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答疑老师:patience
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问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
你好,有涉税风险。 查看全部回复
答疑老师:木言
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
答疑老师:归老师
按实际开票的不含税额 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,税负并没有一个准确的数值的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们是什么公司呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
13% 查看全部回复
老师,我22年固定资产累计折旧多计提1000元,汇算时有个账载金额和税收金额,账载金额就按账上的填,税收按税法规定的折旧额填,差额会自动调增 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
可以 查看全部回复
答疑老师:杨老师
投资收益,申报的时候填在预缴纳税申报表第6行“不征税收入和税基减免应纳税所得额” 查看全部回复
答疑老师:许老师
根据真实情况做账就好 查看全部回复
答疑老师:venus老师
答疑老师:厚积薄发
一般情况下代开票的时候,税务局已经扣过了 查看全部回复
答疑老师:小小
建议不要改 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果按你图片上推100万的含税收入的应交增值税是26548.67 查看全部回复
答疑老师:谭老师
没有啥影响 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的 查看全部回复
可以开专票 查看全部回复
不能 查看全部回复
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
公众号:会计宝
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