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答疑老师:李伟老师
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
一般由员工在个税app里汇算清缴,不过一般3月份才开始,一些可以抵扣的个税政策需要给员工普及到 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
税收编码是设备,开票内容是检测费,税收编码跟开票内容不一致啊,发票是有点问题的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
就是交3%比例的增长税,销项税额是90,缴税30万,所以需要找60万的进项税额发票 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
需要 查看全部回复
现在给他报个税按照劳务报酬报对吗?对的 查看全部回复
答疑老师:patience
没有问题,1%是之前的征收率,现在小规模征收率是3%或5% 查看全部回复
有影响的,公司有代扣代缴个税的义务 查看全部回复
你可以看一下定额发票上有没有期限,如果没有期限就可以报销 查看全部回复
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那个税是在所属期的2月申报还是3月申报,在3月申报 查看全部回复
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
不可以 查看全部回复
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:高老师
这是过路费票,不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
按照你们实际需要缴纳的印花税缴纳 查看全部回复
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
重新设置保存文件的文件夹 查看全部回复
答疑老师:谭老师
零申报 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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稍等,我给你发过去 查看全部回复
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