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答疑老师:云峰老师
你好同学,调表不调账。另外如果更正往年报表,则需要更正往期的所得税申报。否则就等于放弃这两年的亏损。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
什么数据? 查看全部回复
风险等级高吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
答疑老师:patience
这张进项有没有勾选认证 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
税负为0 ,要你们调整的意思就是要交点税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
1检查是否姓名和证件号输入错误 查看全部回复
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现在税负率没有一个准确的值了,正常经营即可,税负率=税额/营业收入 查看全部回复
答疑老师:张
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
你是小规模么,是季度申报么 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是电子的发票吗? 查看全部回复
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2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。材料全部出售了么 查看全部回复
是开的数电票么 查看全部回复
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你好 查看全部回复
电子税务-我要办税-税费申报里面有残疾人保障金的申报 查看全部回复
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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