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答疑老师:王苗苗老师
这什么系统 查看全部回复
问答已结束!
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可以是公司抬头吗,你是指销售方还是购买方 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,你可以看一下另外一张。红字发票能不能查询出来? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
具体转让的什么 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好 查看全部回复
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答疑老师:李可可
公司采购的用品很多没有发票,我要合规入账改怎么处理,是不是只要跟经营相关的支出,我都可以做账,每次做账时附件有什么要求吗?只要是公司真实的相关的支出可以正常的入账的,可以要求对方开收据 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,收到的是专票且不是不可抵扣的情形,就可以抵扣 查看全部回复
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季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
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答疑老师:patience
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开发票 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
您好,你们是一般纳税人吗?之前抵扣进项税额了吗 查看全部回复
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你好,还是按照应发工资申报个税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
以下是关于报表调整和账务处理的方法: 账务处理 - 冲减2025年错误确认的收入:借记“主营业务收入”或“其他业务收入”(根据出口业务性质确定),dai记“应收账款”或相关往来科目(需与原确认收入时的对应科目一致)。如果该收入已经结转成本,还需要冲回成本,借记“库存商品”等存货科目,dai记“主营业务成本”或“其他业务成本”。 - 调整2024年的收入:通过“以前年度损益调整”科目来调整,借记“应收账款”等相关科目,dai记“以前年度损益调整”。同时,调整相应的所得税费用,借记“以前年度损益调整”,dai记“应交税费——应交所得税”(假设不考虑递延所得税,且税率无变化)。最后,将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。 报表调整 - 资产负债表:调增2024年末的应收账款,调增未分配利润(考虑所得税影响后的金额);调减2025年初的应收账款和未分配利润。如果调整涉及存货,还需要调整2025年存货项目金额。 - 利润表:调增2024年的营业收入、营业利润和利润总额等相关项目金额,同时调增所得税费用;调减2025年的营业收入、营业利润和利润总额等相关项目金额。 税务申报调整 在企业所得税汇算清缴申报表中,需要在“纳税调整项目明细表”中进行调整。在“收入类调整项目”中,将2025年错误确认的出口收入填入“调减金额”栏,同时将2024年应确认的出口收入填入“调增金额”栏,以确保应纳税所得额的计算准确无误。 实际操作中,建议咨询专业的税务顾问或会计师,以确保调整符合相关法规和会计准则的要求。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
工资预扣预缴按累计数来计算个税 查看全部回复
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全部职工工资总额 查看全部回复
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本月就把货物交接给对方了吗 查看全部回复
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你好,是按照劳务费申报的 查看全部回复
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你好同学 如果小规模纳税人在项目地季度不超30万需要预交增值税 查看全部回复
你是指汇算的时候吗 查看全部回复
你好同学,什么问题 查看全部回复
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