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答疑老师:悠悠老师
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
累计的扣除额是15000 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
加工、修理修配 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不需要 查看全部回复
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残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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答疑老师:patience
画线不属于销售货物 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
是想问 开票给第三方承运公司 开什么票给他吗? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,如果员工满足一次性扣除六万的条件,那么预交的时候减除费用就会按6万扣除,如果不满足就是一个月5000扣除。一次性减除费用的条件是1.去年全年12个月都在公司申报工资 2.去年全年取得的工资总额不超过6万 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们主要是做什么的 查看全部回复
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税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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清包工可按5%或3%处理。 可以开专票,可以开普票 查看全部回复
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如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
你报的是一月的个税吗 查看全部回复
高铁票不用勾选 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果员工是股东按照股息分红。如果不是股东,按照工资薪金或者年终奖申报 查看全部回复
公众号:会计宝
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