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答疑老师:安叔老师
完税证明可以开具 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
工程属于建筑行业 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按照偶然所得缴纳个人所得税 查看全部回复
答疑老师:高老师
4000-20000,税率20% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
通过名称看不出来 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,按照单位账上累计折旧本年发生额填写。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们是做什么行业的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
在的,亲 查看全部回复
通常是系统问题,你可以等上班期间再红冲 查看全部回复
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填写清理后的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
这样的发票是可以报销的 查看全部回复
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你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
答疑老师:归老师
软件上可以直接申请异议或者举报的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
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都可以填列的 查看全部回复
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