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答疑老师:甘老师
应该是季度申报的原因,没到征期不弹出来,建议联系下税管员,确认是否这个原因 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:丁老师CPA
稍微等一下哈,手里事情马上弄完,给您解答 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是定期定额征收么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,是可以开具的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
答疑老师:andy老师
小规模纳税人主要是针对增值税的:按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,按季纳税,季度超过45万的,需要就销售额全额计算缴纳增值税。(备注:不包含开专票部分) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
地址可以用执照地址也可以用实际经营地址,主要是能找到人,专票最好用经营地址 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
当时购进时是作为固定资产使用的吗,可以补录的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
没超过一年的,可以退税 查看全部回复
答疑老师:许老师
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,单位需要按照性质分别处理: (一)小规模纳税人 按照不含税的销售额填入“增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)”第6栏“免税货物及劳务销售额”内即可完成申报。 (二)增值税一般纳税人 1、免税货物销售额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第8栏“免税货物及劳务销售额”内。 2、取得的增值税抵扣凭证按照现行规定认证或者采集数据。所有进项税额填入“增值税纳税申报表(适用一般纳税人)”第12栏“进项税额”内。同时,填写“增值税纳税申报表附列资料(表二)-本期进项税额明细”第1、5、8、9、10栏次 查看全部回复
1% 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
什么内容的专票? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
有的就需要填写 查看全部回复
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
请问具体问题是什么? 查看全部回复
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