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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
可以,按照发票上标注的税额抵扣,一般入固定资产 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
筹划是事前筹划,事后就用不了了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
10月一起申报 查看全部回复
答疑老师:patience
现在的政策是小规模开普票免增值税 查看全部回复
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你好,如果有签合同按照合同金额申报印花税,如果没有签合同按照不含税金额申报 查看全部回复
答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
把未开票收入的先冲,然后根据实际开具发票的入账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
答疑老师:杨老师
已经认证的需要开红字发票,客户是给你提供红字信息表,你开红字发票给客户 查看全部回复
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“免”——是指对生产企业自营出口或委托代理出口免征本企业生产销售环节的增值税; “抵”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应予退还的所耗用外购货物和劳务的进项税额抵减内销的应纳税额; “退”——是指生产企业自营出口或委托代理出口应抵减的进项税额大于内销应纳税额时,对未抵减完的进项税额予以退税。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
什么行业,税率是几? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
可以啊,而且是必须申报的 查看全部回复
分开确认 查看全部回复
看合同怎么签订的 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
税法上可以一次性在税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
收入和成本根据你们账务实际填写 查看全部回复
公众号:会计宝
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