登录/注册
答疑老师:杨老师
申报的时候无票收入那填负数,开票收入那填正数 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5392 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
差旅费补助和误餐补贴按照企业自制的内部凭证作为原始凭证记账 查看全部回复
答疑老师:夏老师
小规模纳税人季度的销售收入超30万是全额征税 查看全部回复
浏览:5391 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
一般情况下,在原来填写的地方填写负数,如果不能填写的话,到税务局进行非正常申报处理。 查看全部回复
答疑老师:高老师
可能是网络问题,稍后再试下 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
退回重开 查看全部回复
浏览:5390 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
浏览:5389 0赞 0评论 收藏
一般不可以,首先销售窗帘布的店主要是销售窗帘布的,而且店里没有真的销售墙板,等于说不是真实的经济业务发生,属于虚开发票。 查看全部回复
开负数发票 查看全部回复
答疑老师:清岚
3%征收率的不限制 查看全部回复
浏览:5388 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
减免申报表没有填写 查看全部回复
申报留底的不动 查看全部回复
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
浏览:5387 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
专票还是普票 查看全部回复
借,应交税费--应交增值税 ~进项税额 dai,应交税费--待抵扣进项税额 ,表示之前收到的进项票入账了,但是进项税额没有勾选认证,等进项税额勾选认证后应交税费--待抵扣进项税额就转入应交税费--应交增值税 ~进项税额 ,可以抵扣销项税。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个联系专管员,只要你们做过技术备案 查看全部回复
在亚马逊经营销售,如果要退税的。首先,你出口的货件必须正式报关出口,并要求供应商开具增值税发票。然后,你在国外要有个进口方,接收你的货件,并进行进口清关。注意亚马逊是不负责清关的,所以你操作出口退税其实跟亚马逊没有任何关系。国外进口方你可以找货代帮你操作。既然你要退税,那你货出去了,美金总要进来!但是退税也有个时间截止的,所以你要在规定时间把美金打到你的出口方公司账户上。那问题又来了,亚马逊的货都不知道什么时候卖完!所以,这个时候你可以随便找个人从境外或者香港转美金到你的出口方公司账户上。这样子可以完成出口退税了,因为你货出去钱也回来了。 查看全部回复
浏览:5386 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
若根据您公司的习惯 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,那改革后消费者的发票是谁来开呢 查看全部回复
浏览:5385 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载