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答疑老师:tammy老师
跨年开红字发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小智
对外捐赠商品,按照视同销售 查看全部回复
答疑老师:绾绾
附加税吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
电子税务局里操作即可,现在基本不需要什么资料了,看审核结果 查看全部回复
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
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要啊要啊,如果你是一般纳税人,勾进来的时候已经抵扣过了,按正常销售处理 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议退回重开 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
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答疑老师:patience
电子税务局税种核定模块 查看全部回复
上期有留底就要填 查看全部回复
答疑老师:Yan
开票金额开在未达起征点销售额 查看全部回复
销项税额是多少 查看全部回复
看合同跟谁签的, 查看全部回复
免征 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
必须要备注,否则发票属于不合规发票,你们用来税前扣除是有风险的 查看全部回复
答疑老师:石老师
看开出多少发票,销项税额有多少 查看全部回复
公众号:会计宝
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