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答疑老师:李可可
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
答疑老师:易老师
没风险,有的地方需要备案,你可以问问你们税务管理员你们当地的政策 查看全部回复
答疑老师:Yan
请再详细描述一下,个人转到公户,个人开票给公司? 查看全部回复
答疑老师:微尘
同学有什么问题 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,属于是不动产租赁,小规模纳税人税率是5% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
就是你们加工的发票 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
同学,增值税留底退税不是必须退,你们专管员打电话应该是他们有业绩指标 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
实际是跟B之间有业务往来,是么 查看全部回复
一般纳税人取得经营用专用发票可以抵扣进项税额 查看全部回复
答疑老师:小小
那留底是指2019年三月份的那一部分存量 查看全部回复
答疑老师:清岚
你们是小规模吗? 查看全部回复
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只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
税务打电话让你退税还是什么? 查看全部回复
违法不至于,只是不规范,可能会引起税务风险 查看全部回复
公众号:会计宝
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