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答疑老师:孙老师
没什么风险的,同学,下个月进项入账后,可以抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
一般是当月做 查看全部回复
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首先把工资收回 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议表格再加: 一栏资产使用部门(折旧分摊部门) 一栏累计折旧金额, 一栏净残值金额, 一栏净值金额。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
第二个没有问题 查看全部回复
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从次月开始计提 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
环保服务费用计入管理费用 查看全部回复
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取得发票之后, 入相关的成本费用即可 查看全部回复
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设备是长期使用,金额比较大,是固定资产,固定资产可以每月计提折旧,借管理费用-折旧 dai累计折旧 。 查看全部回复
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你说的是药品,库存商品是么,商品做到一起 查看全部回复
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具体哪方面的大数据分析呢? 查看全部回复
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你看一下日期,一个是24号,一个是27号,你找一下这2个原始凭证,是同一张收款单么。 查看全部回复
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慰问金没有具体的比例,公司结合实际情况及公司的相关制度来确定。 查看全部回复
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6月份补提5000就可以 查看全部回复
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一级科目是没办法自己设置的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
先归集研发支出 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果符合收入确认条件,可以确认,确认收入就需要交纳增值税了 查看全部回复
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入账的时候,dai其他应付款80 每月还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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负债和所有者账户的等式:期末dai方余额=期初dai方余额+本期dai方发生额-本期借方发生额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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