正在加载...因为红冲上月发票导致当月销售负数,请问分录怎么做?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们公司是人力资源公司,之前承接了一个项目,5月份的时候已经给甲方开票并确认了收入,但是由于我们公司能力有限找不到那么多的人工,就又外包给了第三方人力资源公司帮忙给我们找人工,但是到现在我们也没支付人工费给第三方,第三方也没给我们开发票,那我现在要在什么时候确认成本?凭证怎么做?#房地产#
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建筑劳务内总包方给我们的结算我做在哪里合适 结转的时候又怎么做#其他行业#
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老师请问有些东西计入低值易耗品可以计入费用吗#其他行业#
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请问我在发生劳务报酬费用的时候 借 管理费用 2075 贷银行存款 1820 贷其他应收款 255 这里的其他应收款是预扣下来,要缴纳他的个人所得税的,那我真正缴纳的时候咋分录啊 也没有计提一个应交税费个人所得税啊#其他行业#
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