正在加载...当月收到上年度的所得税退税 如何做分录#商业#
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就是我卖出去东西,他是先给30%,然后20%的给,这个怎么做账#其他行业#
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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是:收到货款时:借:银行存款 贷:合同负债 。确认收入时:借:借:应收帐款 贷:主营业务收入/应交税费-销项税 同时借:合同负债 贷:应收账款 。目前销售退回部分商品,并且发票也冲红了,如果想暂时不退款,从下次发货中抵扣,账要怎么做#商业#
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我们公司是制造业,增值税可缓交,我当月认证的进项税额是86293.75,销项税额79354.4(其中有2850的税是简易计征不可抵扣的可缓交的)。那这个整个分录要怎么做呢?#工业制造#
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