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答疑老师:安叔老师
没有 查看全部回复
问答已结束!
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可以放在应付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
根据收购协议 借:长期股权投资 dai:银行存款等 查看全部回复
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付社保款时 借:其他应收款 dai:银行存款 收回来时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
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答疑老师:patience
没有规定应交税费各个科目必须结平 查看全部回复
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答疑老师:许老师
其他应付款 查看全部回复
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你是销售方还是购货方 查看全部回复
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按入账价值和预计使用年限计提折旧 借:成本/管理费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
填写报销单,借管理费用办公费 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 查看全部回复
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可以中途建账。 具体做法为:先建立会计核算制度,包括要求所有经济业务均要取得原始凭证的制度;按期初余额为零建账;对开始会计核算当月的日常经济业务,根据取得的原始凭证正常填制记账凭证、登记账簿;逐项清查各项资产、负债以及实收资本后,根据本月已发生的相关经济业务,倒推相关账户期初余额(清查时实际余额+本期减少数-本期增加数=本期期初余额),并据此分别及时填制记账凭证,纳入本月凭证体系。 查看全部回复
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没影响,车辆购置税计入固定资产的成本 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这个看公司内部有没有具体要求,除了罗列收支明细,能做个简单分析更好些 查看全部回复
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①上月付款时,借:预付账款 dai:银行存款 ②上月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 ③本月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
尽量银行转账方式支付 查看全部回复
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餐费分用途 借差旅费/福利费/招待费 dai 银行存款/现金 查看全部回复
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该国际结算业务的支出是汇兑损益吗? 查看全部回复
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(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
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