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答疑老师:杨老师
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款/现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
一、跨年发票处理的几种情况: 1、跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
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1.购进材料时 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额dai:现金或者银行存款 查看全部回复
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一般暂估的成本,实际成本发票到账后,红冲暂估的分录,按收到的成本发票重新入账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
是的 查看全部回复
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可以用的 查看全部回复
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如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
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不需要做账。 查看全部回复
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你好,若是减少了注册资本则可由公司直接退给其本金,具体账务处理如下: 借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,未分配利润是不需要结转的,本年利润要结转到未分配利润。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
多付了的钱会退回来吗? 查看全部回复
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错了 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以,报销时限没有明确规定,一般应当及时会计确认,计量和报告 查看全部回复
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个税申报按实际支付的工资申报 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
看你们公司怎么规定 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款 查看全部回复
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你是开票方还是收票方 查看全部回复
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有附件的业务才需要附原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
补的部分借应交税费dai银行存款,退抵可以不做分录 查看全部回复
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