登录/注册
答疑老师:杨老师
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3003 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
浏览:2754 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
浏览:2837 0赞 0评论 收藏
今天大不大 ? 查看全部回复
浏览:3510 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
浏览:2288 0赞 0评论 收藏
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
浏览:4465 0赞 0评论 收藏
基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
浏览:2074 0赞 0评论 收藏
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
浏览:3384 0赞 0评论 收藏
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
浏览:2559 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
具体想问什么呢? 查看全部回复
浏览:2652 0赞 0评论 收藏
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
浏览:2528 0赞 0评论 收藏
金额大吗 查看全部回复
浏览:2182 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
浏览:3837 0赞 0评论 收藏
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
浏览:2284 0赞 0评论 收藏
需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
浏览:2408 0赞 0评论 收藏
可以不用 查看全部回复
浏览:2141 0赞 0评论 收藏
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
浏览:3309 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
浏览:4117 0赞 0评论 收藏
公司是一般纳税人么 查看全部回复
浏览:2713 0赞 0评论 收藏
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
浏览:2452 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载