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答疑老师:杨老师
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
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按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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叉车费的用途是什么,为什么会发生叉车费 查看全部回复
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开具发票就需要做账的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
车间的老板用品是指什么 查看全部回复
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自用的部分属于固定资产 查看全部回复
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计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
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计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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