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项目完工验收 合同价为1481620.45元 开票金额也一样 但是实际支付了1481600元 剩余20.45在开发成本挂着 完工验收按照实际金额转入固定资产 那这开发成本挂着的20.45元怎么处理#房地产#
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我们是工程服务单位,没有库房,当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费,是这样进行的。 借:合同履约成本—材料费 贷:银行存款/应付物资款。 结转成本时: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗?#建筑工程#
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我们每个月都按照一定比例去交增值税,有一次因为太多了,就多认证了一点发票,交的税很少,结转成本是按照我销售商品的不含税进价来结转,导致库存商品最后27万,这个应该怎么调账啊#商业#
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我想问一下就是我们公司有很多个主体,我们是杭州的,然后有一些员工实际上工作内容提供的是北京的主体,这种情况下比如杭州代北京的主体给这部分员工付工资缴纳五险一金,然后对应的支出由北京再付给杭州主体,一正一负做往来抵冲掉可以吗#其他行业#
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