正在加载...我想问一下,就是我们买了3种原材料,同一个供应商,然后其中有一种开不了票,因为我们是赊欠了一部分货款,还没付完就把票开过来了,跨月开的,但金额是购买原材料的金额,现在就是我不知道怎么做分录了,因为如果冲红的话那那个开不了票的原材料就会减少#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师我想问下个人部分社保在工资中贷扣了,比如说应付职工薪酬2000,个人部分社保是300,那么我分摊时,借管理费2000贷应付职工薪酬2000,支付时借应付职工薪酬2000贷应付社保300,银行存款1700这样做对吗?#其他行业#
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第一:咖啡店,打折,免单优惠,能不能直接按照优惠后的金额确认收入?优惠的部分不确认收入有没有什么问题? 第二:咖啡店储值80赠送20,做账能不能不提现20,只做预收款80,然后消费的时候转收入?#商业#
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老师你好 我公司买进一批布料(有发票进来,金额100)然后卖出给其他公司了(也开出发票给其他公司了,金额为120) ,买进发票分录是 借库存商品 应交税费—进项税额 贷应付—客户 请问下我出库结转成本时应该怎么做分录呢#房地产#
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本月销项税是6483没有进项,本月结转增值税的会计分录#其他行业#
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