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答疑老师:张瑞峰
个体工商户是按照五级累进税率交个人所得税,不涉及企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
需要 查看全部回复
答疑老师:andy老师
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
同时签订一个代收合同,由a代为收取租金,再按月将租金打给b,这样操作是否合规?可以的 查看全部回复
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答疑老师:patience
在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
一般需要的 查看全部回复
答疑老师:颜老师
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
比如预收账款 查看全部回复
答疑老师:wam
是说支付一笔钱给对方公司个人? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
金额不大,直接进管理费用即可 查看全部回复
在开票的时候,可以计入借:管理费用 长期待摊费用 dai应付账款 6月需要分摊维保费,借管理费用 dai长期待摊费用 7月支付的时候借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
合同是包工包料,我们这边收到票验明无误后入账即可,至于对方不购买社保我们管控不到,建议是随时关注开票公司的经营状况,防止开出来的发票异常税局找不到开票方情况下会找受票方 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
做费用抵所得税 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
您说的冲减暂估是什么意思呢? 查看全部回复
公众号:会计宝
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