登录/注册
答疑老师:tammy老师
在建工程过程中,发生了这些费用可以记在建工程,工程完工之后,可以转到固定资产 查看全部回复
问答已结束!
浏览:6377 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
代开发票 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
摊销到成本还是费用需要看具体用途决定 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
是扣下你们的钱现在收到吗 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
浏览:6376 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是财务报表么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收现金借款是现金还回来还掉借款 查看全部回复
金额大吗 查看全部回复
未投入使用的机器设备记固定资产 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
同学,需要的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
这个是您在销售时给对方提供的折扣优惠吗? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以直接计入开办费用 查看全部回复
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
算的 查看全部回复
答疑老师:木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
浏览:6375 0赞 0评论 收藏
同学你好:原分录发一下 只要把少记的补登记了 就可以了 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以挂往来,显示为借款 查看全部回复
不能 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载