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答疑老师:夏老师
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,就是给员工转账是吗? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
答疑老师:patience
计提的时候按应发额计提 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
钱转进来干嘛的? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
属于 查看全部回复
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
接电缆属于工程劳务,收到收入 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
货物退回了么,销售收入红冲了么 查看全部回复
答疑老师:谭老师
金额大吗? 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
制造费用-其他 查看全部回复
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
答疑老师:andy老师
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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